索 引 号: 分  类: 政府信息公开年报
发布机构: 成文日期:
标  题: 嘉峪关市公安局长城分局2016 年度部门决算
文  号: 发布日期: 2017年09月11日
主 题 词:

嘉峪关市公安局长城分局2016 年度部门决算

 

嘉峪关市公安长城分局2016 年度部门决算
 
 
目录
第一部分嘉峪关市公安局长城分局概况
一、嘉峪关市公安局长城分局的主要职责
二、嘉峪关市公安局长城分局决算单位构成
第二部分嘉峪关市公安局长城分局2016 年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分嘉峪关市公安局长城分局2016 年度部门决算情况说明
 一、2016 年度收入支出决算总体情况
    二、2016 年度收入决算情况
    三、2016 年度支出决算情况
 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况
    五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
    八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 嘉峪关市公安局长城分局
一、嘉峪关市公安局长城分局主要职责
长城分局是市公安局主管治安管理工作的职能部门,主要职能有:(一)掌握影响稳定、危害国内和社会安置的情况、分析形势,指定对策,及时向市局、市政府报告有关情况和重要信息,提出处理意见。(二)组织指导辖区内重大案件和跨区域的侦破案件;协调处置重大治安案件和突发事件。(三)指导辖区公安消防工作,落实《消防法》规定的各项措施。(四)组织、指导辖区公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作,承担具体工作。(五)指导辖区公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。(六)对法律、法规规定的特种行业进行管理。(七)承办市局交办的其他事项。
二、嘉峪关市公安局长城分局机构、人员情况
长城分局部门决算实有民警116人,辅警35人(工资属财政拨款)。分局设警务保障室、政工监督室、国保大队、新华路派出所、建设路派出所、新城镇派出所、厂区派出所、矿区派出所等职能部门。由市局财务统一核算市局财务工作隶属局办公室,设有财务主管1名、会计3名、出纳3,审计岗1。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。
第二部分:嘉峪关市公安局长城分局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01
部门(单位):嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
1431.70
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
1431.70
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
 
六、社会保障和就业支出
19
 
 
7
 
七、城乡社区支出
20
 
 
8
 
 
21
 
本年收入合计
9
1431.70
本年支出合计
22
1431.70
    用事业基金弥补收支差额
10
 
     结余分配
23
 
    年初结转和结余
11
 
     年末结转和结余
24
 
 
12
 
 
25
 
合计
13
1431.70
合计
26
1431.70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
二、收入决算表
收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
204
公共安全支出
1431.7
1431.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20402
公安
1431.7
1431.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2040201
 行政运行
815.3
815.3
 
 
 
 
 
2040204
 治安管理
616.4
616.4
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
204
公共安全支出
1431.7
1431.7
0.0
0.0
0.0
0.0
20402
公安
1431.7
1431.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2040201
 行政运行
815.3
815.3
 
 
 
 
2040204
 治安管理
616.4
616.4
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1431.7
一、一般公共服务支出
15
0.0
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
0.0
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
0.0
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
1431.7
1431.7
 
 
5
 
五、教育支出
19
0.0
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
20
0.0
 
 
 
7
 
七、城乡社区支出
21
0.0
 
 
 
8
 
 
22
0.0
 
 
本年收入合计
9
1431.7
本年支出合计
23
1431.7
1431.7
0.0
年初财政拨款结转和结余
10
0.0
年末结转和结余
24
 
 
 
 一般公共预算财政拨款
11
 
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
 
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
1431.7
合计
28
1431.7
1431.7
0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
单位:万元
  
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
204
公共安全支出
1431.7
1431.7
0.0
20402
公安
1431.7
1431.7
0.0
2040201
 行政运行
815.3
815.3
 
2040204
 治安管理
616.4
616.4
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
公开06
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
单位:万元
  
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,431.70
1,127.00
304.70
301
工资福利支出
1,066.00
1,066.00
0.00
   30101
    基本工资
269.60
269.60
 
   30102
    津贴补贴
612.60
612.60
 
     30103
    奖金
180.60
180.60
 
     30104
    社会保障缴费
3.20
3.20
 
302
商品和服务支出
304.70
0.00
304.70
30201
    办公费
36.30
 
36.30
30202
    印刷费
1.70
 
1.70
30204
    手续费
0.10
 
0.10
30205
    水费
1.00
 
1.00
30206
    电费
4.60
 
4.60
30207
    邮电费
1.60
 
1.60
30208
    取暖费
14.60
 
14.60
30209
    物业费
0.20
 
0.20
30211
    差旅费
14.20
 
14.20
30213
    维修(护)费
55.50
 
55.50
30214
    租赁费
0.00
 
 
30215
    会议费
0.00
 
 
30216
    培训费
0.20
 
0.20
30217
    公务接待费
0.00
 
 
30218
    专用材料费
0.00
 
 
30224
    被装购置费
0.00
 
 
30226
    劳务费
122.50
 
122.50
30227
    委托业务费
0.00
 
 
30228
    工会经费
22.10
 
22.10
30229
    福利费
1.80
 
1.80
30231
    公务用车运行维护费
28.30
 
28.30
30299
    其他商品和服务支出
0.00
 
 
303
对个人和家庭的补助
61.00
61.00
0.00
30302
    退休费
0.00
 
 
30304
    抚恤金
0.00
 
 
30305
    生活补助
0.00
 
 
30309
    奖励金
0.10
0.10
 
30314
    采暖补贴
60.90
60.90
 
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
31002
    办公设备购置
0.00
 
 
31003
    专用设备购置
0.00
 
 
31007
    信息网络构建
0.00
 
 
31013
    公务用车购置
0.00
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
 
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
28.3
0
28.3
 
28.3
0
28.3
0
28.3
 
28.3
0
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:嘉峪关市公安局长城分局
 
 
 
 
 
单位:万元
  
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
212
城乡社区支出
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2120803
 城市建设支出
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:嘉峪关市公安局长城分局2016年度部门决算情况说明
 
一、2016年度收入支出决算总体情况
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度部门决算总收入1431.7万元,比上年增加417.7万元,增长41.2 %总支出1431.7万元,比上年增加417.7万元,增长41.2%
二、2016年度收入决算情况说明
 嘉峪关市公安局长城分局2016年度收入合计1431.7万元,其中:财政拨款收入1431.7万元,占100%其他收入0万元,占0%
三、2016年度支出决算情况说明
     嘉峪关市公安局长城分局2016 年度支出合计1431.7万元,其中:基本支出1431.7万元,占100%;项目支出0万元,0%
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度财政拨款收入1431.7万元,比上年增加417.7万元,增长41.2%,支出1431.7万元,比上年增加417.7万元,增长41.2%
     五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度一般公共预算财政拨款支出1431.7万元,比上年增加417.7万元,增长41.2%
(二)结构情况
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度一般公共预算财政拨款支出1431.7万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)1431.7万元,占100%
(三)与预算对比情况
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算1431.7万元,支出1431.7万元,完成年预算的100%
公共安全支出(类)年初预算1431.7万元,支出1431.7万元,完成年预算的100%
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    嘉峪关市公安局长城分局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.7万元,其中:人员经费1127万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费304.7万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数28.3万元,支出决算数为28.3万元,完成年预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,占预算的0%;公务接待支出0万元,占年预算的0%;公务用车购置和运行维护费支出决算数为28.3万元,占年预算的100%
嘉峪关市公安局长城分局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少13.62万元,下降32.5%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,;公务接待支出比上年减少0万元,下降0%公务用车购置和运行维护费支出比上年减少13.62万元,下降32.5%主要原因是公车改革后车辆使用减少
    (二)“三公”经费支出具体情况说明
嘉峪关市公安局长城分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%公务用车购置和运行维护费支出28.3万元,占“三公”经费支出100%
1. 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。
2. 公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客 0人次。
3. 公务用车购置和运行维护费支出28.3万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费28.3万元,主要用于开展警务工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等。
八、关于其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。嘉峪关市公安局雄关分局2016年度机关运行经费支出304.8万元,比上年增加95.2万元,降低22.7%
(二)政府采购情况说明。
嘉峪关市公安局长城分局所有采购工作由市局本级统一管理
  (三)国有资产占有使用情况说明。
嘉峪关市公安局长城分局资产由市局本级统一管理
 (四)2016部门决算量化评价情况
嘉峪关市公安局长城分局2016年量化评价得分95.5分,其中:预算编制及执行情况得79.5分,失分0.5分,主要情况和原因是财政拨款结转和结余上下年变动率变动较大;财务状况得15分,失分0分;人员情况得分1分,失分4,主要原因为新增派出所民警41,人员变动率较大
 
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、公共安全支出(类)公安(款):是指政府维护社会公共安全反映公安事务及管理支出按支出功能分类:
  ()行政运行支出主要用于行政单位基本支出。() 一般行政管理支出主要用于未设置项级科目的其他项目支出。()治安管理支出主要用于治安管理工作支出。()出入境管理支出主要用于开展出入境管理工作。()禁毒管理支出主要用于开展禁毒工作支出。()道路交通管理支出主要用于道路交通管理工作。()反恐怖支出主要用于开展反恐工作支出。()居民身份证管理支出主要用于居民身份证管理支出。()拘押收教场所管理支出主要用于公安看守所、拘留所、强制戒毒所等方面支出。()其他公安支出主要用于业务办案费、业务装备费及治安联防办治安联防员工资、日常公用经费等支出。(十一)其他公共安全支出主要用于反恐维稳工作经费。
九、归口管理的行政单位离退休支出主要用于离退休人员离退休费及生活补助、取暖补贴、遗属生活补贴等。
十、城市建设支出主要基金科目下达平安城市监控运行费公安业务技术用房经费。
 、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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